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岗位职责:
1、负责拟定公司内部审计、监察管理办法和规章制度,拟定审计监察工作计划;
2、负责查证落实经批准立项的举报项目,承担具体项目的审计实施与管理工作,督促相关部门完成审计决议及整改工作;
3、负责监察公司制度流程建设的合理性、业务执行过程规范性与执行结果的有效性,监察公司的重要经济事项;
4、负责监察公司的资金、物资、设备、无形资产管理情况,监察公司投资、购销情况及资产保值增值情况,对公司相关违纪员工的行为继续调查并提出处理意见;
岗位需求:
1、学历:全日制本科或以上学历;
2、专业:审计、会计、经济管理类等相关专业;
3、工作经验:2年及以上大型企业财务、内审工作经验;
4、职称或职业资格要求:注册会计师/审计专业技术初级(助理审计师)资格;
5、年龄:30岁以下;
6、其他要求:
① 熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策;熟悉财务软件使用(erp、金蝶、sap等),具有极强的财务审计分析能力;思维敏捷,有很强的组织、协调能力,良好的沟通能力。
② 具有3年以上国有企业、大型企业或知名企业财务、内审工作经验的可适当放宽条件。