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审计岗位职责范本(20篇范文)

第1篇 审计岗位职责范本

审计岗位职责,根据《审计法》的有关规定,审计机关对下列事项进行审计监督:

1、对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算,以及预算外资金的管理和使用情况,进行审计监督。

2、地方各级审计机关分别在本级行政首长和上一级审计机关的领导下,对本级预算执行情况进行审计监督,向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

3、对国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督。

4、对国家事业组织的财务收支,进行审计监督。

5、对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督。

6、对与国计民生有重大关系、接受财政补贴较多或亏损数额较大的国有企业和国有资产占控股地位或主导地位的企业的资产、负债、损益,进行审计监督。

7、对国家建设项目预算的执行情况和决算,进行审计监督。

8、对政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计

监督。

9、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。

10、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照《审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

11、对与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向本级人民政府和上一级审计机关报告审

计调查结果。

12、对各部门、国有金融机构和企业事业组织的内部审计,进行业务指导和监督。

13、对社会审计机构的业务质量,依照有关法律和国务院的规定进行监督。

14、承办本级人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

15、此外,根据国家有关规定,审计机关还负责对县级以下的党政领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计。

第2篇 设备审计岗位职责

工作职责:

1、对改、扩、建设备工程自实施开始进行专业技术层面跟踪和督导;

2、对改、扩、建设备工程从安装、安全、质量、造价角度进行合理、合规、合法性的结算评价;

任职资格:

一.1、主要从事过养猪行业的设备设计、维护、销售等工作(1人)

2、机械设计、制造、自动化以及过程装备与控制工程专业,大专及以上5年工作经验;

3、熟悉养猪设备设计、制作、安装,精通该类设备装配、调试、运维,有10年以上该类经验者其他条件可适当放宽;

4、有良好的学习能力和交流沟通能力,有良好的工作态度和责任心;

二.

1、主要从事过食品行业的冷藏设备、屠宰设备设计、维护、销售等工作(1人)

2、机械设计、制造、自动化以及过程装备与控制工程专业,大专及以上5年工作经验;

3、熟悉冷藏、屠宰设备设计、制作、安装,尤其对冷冻设备有氨、二氧化碳复叠制冷工作经验者可放宽其他条件;

4、有良好的学习能力和交流沟通能力,有良好的工作态度和责任心;

第3篇 建筑审计岗位职责

职责描述:

1、根据集团、建设中心的各项政策、制度流程,制定建设中心的合规制度和合规流程,制定全年合规检查工作计划。

2.配合集团审计对项目的内审工作,结合建设中心合规方面要求,按照合规制度和合规流程,对建设中心各项目部所有涉及合规项进行检查,并出具检查报告。

3.协助建设中心财务部完善内部合规工作,对内控体系建设提出建议。

4.负责检查项目财务经理因离职时的离任审计工作,项目完工交接时的交接审计工作,并出具检查报告。

5.对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,协助建设财务合规部长指导项目财务做好合规工作,提出项目财务管理的合理化建议。

岗位要求:

熟练应用财务软件、熟练使用办公软件、ppt制作等

大专以上,会计或者审计专业

具有3年以上建筑施工、房地产会计及财务管理工作经验。

具有会计、审计专业初级以上职称,从事过房地产或建筑企业审计工作者优先

正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。

善于协调沟通、务实,认同本行业工作特性。

第4篇 日语审计岗位职责

内审监察经理(内部审计ia+日语) 职责:内部监察(内部审计部)

1. 职责:内部审计

2. 性别:不限

3. 年龄:32~38岁左右

4. 学历:本科学历及以上

5. 专业:不限

6. 语言:日语高级商务,英语至少书面熟练

7. 业务内容:强化内部统制、优化业务品质,以此为目的,协助上司制定年度

目标方针制度

事业公司共同责任的大背景下,提案上司改善业务流、革新组织

部下管理•指导

8. 附加:3年及以上内部审查、内部统制、会计监察、风险管理相关经验必须

1年及以上管理职经验必须

逻辑性思维的前提下,具备诚实守信的专业性以及团队协作意识

l 附加:具有企业内部监察业务的实务经验。内部检查及内部统制相关的专业

l 知识(coso内部统制体制等)。财务、物流、风控、法务等多领域相

l 关的专业知识。持有cia证书者优先。

第5篇 it审计岗位职责

it审计 德勤 德勤企业咨询(上海)有限公司深圳分公司,德勤 工作范围及职责:

•协助客户设计政策和程序及信息技术解决方案以改进企业财务会计及管理报告流程体系

•评估客户公司的财务会计及管理报告相关流程控制,并为客户提供系统可靠性、数据真实性及内部控制有效性方面的建议

•负责进行信息系统风险分析及审计,诊断人员、程序和技术上的问题,并提出解决方案

•协助明确,评估和解决项目中出现的问题

•参与具体的项目工作与编制工作底稿,如访谈、纪要、资料收集、数据分析等;

•为其他审计咨询服务邻域提供适当的支持

应聘资格要求:

•计算机、信息系统、会计及相关专业大学及以上学历:

应聘高级经理:需要八年及以上相关工作经验;

应聘经理:需要5年及以上相关工作经验;

应聘高级审计员/审计员:需要1-4年相关工作经验(高级审计员必须具备4年以上相关工作经验)

•持有中国注册会计师(cicpa),国际注册内部审计师(cia)、国际信息系统审计师(cisa)、信息系统安全认证(cissp)、资质者为佳但非必需

•具备sap、oracle、用友、金蝶或相关erp系统知识者为佳

•很强的分析能力,勤勉敬业,致力于向客户提供卓越服务

•很强的磋商和沟通技巧,自我激励,具备良好的团队合作精神,抗压能力强

•成熟,积极主动,勤勉敬业

•优秀的中英文口语和书面表达能力,包括专业技术和业务写作技巧,文档归整和演讲技能

•愿意出差

第6篇 南中林业科大审计处处长岗位职责

南中林业科大审计处处长岗位职责

一、全面负责审计处工作,组织制定年度审计工作计划,组织年终总结和年度考核工作。

二、组织全处同志认真学习贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规及上级主管部门文件精神,结合学校实际建立健全内部审计规章制度、规范审计工作流程。

三、主持召开处务会议,组织开展各项审计工作;检查落实审计方案的实施;审定审计报告、审计意见书和审计决定;检查整改情况,布置后续审计工作;严格掌握审计政策,保证审计工作质量。

四、做好审计咨询服务工作,利用审计工作成果,为学校加强内部管理、科学决策提出意见和建议。

五、及时向校领导汇报审计工作情况,做好与上级审计机构、审计协会、学校其他职能部门和单位的沟通协调工作。

六、加强审计队伍的思想作风建设、业务建设和廉政建设;组织审计人员参加审计理论研讨和业务交流活动,做好审计人员的继续教育培训工作。

七、努力完成上级审计机构和学校领导交办的各项工作任务。

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第7篇 成本审计岗位职责

成本审计 北京物腾联同创科技有限公司 北京物腾联同创科技有限公司 一、内部成本审计

1、编制成本审计监察工作实施方案,并组织实施;

2、编制成本审计报告及后续整改方案;

3、对项目成本测算、目标成本、限额设计要求、合约规划进行审计;

4、对项目成本月报进行审计;

5、对集团、项目招投标工作的合同条款、款项支付、项目结算进行审计;

6、对业务运作过程中风险较大的环节和岗位、特殊事项进行专项审计。

7、协助指导审计部相关工作

二、内部工程审计

1、 编制财务审计监察工作实施方案,并组织实施;

2、 编制工程审计报告及后续整改方案;

3、 监督招投标、合同签订及采购实施过程的工作开展情况;

4、 组织开展工程项目的预、结、决算审计工作;

5、 审查设计、工程、材料、设备的变更情况;

6、 审计工程进度款支付情况;

7、 组织对属下公司各项工程实施抽查审计;

8、 对业务运作过程中风险较大的环节和岗位、特殊事项进行专项审计。

协助指导审计部相关工作

第8篇 计划审计岗位职责

岗位职责:

1、负责拟定公司内部审计、监察管理办法和规章制度,拟定审计监察工作计划;

2、负责查证落实经批准立项的举报项目,承担具体项目的审计实施与管理工作,督促相关部门完成审计决议及整改工作;

3、负责监察公司制度流程建设的合理性、业务执行过程规范性与执行结果的有效性,监察公司的重要经济事项;

4、负责监察公司的资金、物资、设备、无形资产管理情况,监察公司投资、购销情况及资产保值增值情况,对公司相关违纪员工的行为继续调查并提出处理意见;

岗位需求:

1、学历:全日制本科或以上学历;

2、专业:审计、会计、经济管理类等相关专业;

3、工作经验:2年及以上大型企业财务、内审工作经验;

4、职称或职业资格要求:注册会计师/审计专业技术初级(助理审计师)资格;

5、年龄:30岁以下;

6、其他要求:

① 熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策;熟悉财务软件使用(erp、金蝶、sap等),具有极强的财务审计分析能力;思维敏捷,有很强的组织、协调能力,良好的沟通能力。

② 具有3年以上国有企业、大型企业或知名企业财务、内审工作经验的可适当放宽条件。

第9篇 审计岗位岗位职责

审计岗位 对集团以及各个子公司相关业务的操作进行监控;

对集团各类业务进行数据统计分析,识别各类风险;

对稽核项目专项检查提供支持。

要求全日制硕士以及以上学历,熟练使用sas

互联网医疗行业,it审计等 对集团以及各个子公司相关业务的操作进行监控;

对集团各类业务进行数据统计分析,识别各类风险;

对稽核项目专项检查提供支持。

要求全日制硕士以及以上学历,熟练使用sas

互联网医疗行业,it审计等

第10篇 it安全审计岗位职责it安全审计职责任职要求

职责描述:

1、 为公司的信息安全资质的申请、提供合规支持和内部信息安全建设;

2、 具有出色的沟通交流能力,协助公司通过pci dss、iso27001、iso22301、信息安全风险评估等项目的认证;

3、 具有出色的文档编写能力,能够完成内部管理制度的编写,并推动其落地;

4、 跟踪各项合规要求的落实情况,对于未符合项督促推动整改。

任职要求:

1、本科及以上学历,能够使用英语作为工作语言;

2、曾从事过企业信息安全相关工作,对于信息安全相关理论和实施方式有一定了解;

3、对pci dss,iso27001,iso20000等相关信息安全相关标准有了解为佳;

4、沟通能力强,具有较强的组织能力、推动能力,富有团队协作精神,能承担较大压力;

5、具有安全测评机构工作经验或企业内部信息安全评测、风险评估工作经验者优先考虑。

第11篇 审计副总裁岗位职责

职责描述:

1、 根据公司战略规划,向分管领导提出部门年度和中、长期业务发展规划建议;

2、 制定部门工作计划,并推进各项工作的落实;

3、 负责本部门人力资源规划和员工工作职责分工;

4、 负责本部门团队建设,包括员工的培养、绩效管理和辅导;

5、 负责制定本公司内审相关管理办法、操作流程及相关制度,并督促相关部门和员工执行;

6、 管理部门各项日常工作,负责工作流程完善,督促下属严格按照工作流程进行操作;

7、 组织和指导稽核人员开展内控测评和专项审计工作,对各项业务的合法、合规性进行定期检查,同时对检查中发现的问题进行分析,追查错弊的原因,提出解决问题的措施和建议;

8、 负责监督各部门制度和流程执行情况,指出经营管理中存在的薄弱环节,提出健全制度、弥补缺陷、堵塞漏洞的措施和建议,并协调有关部门采取相应的整改措施;

9、 负责接待和配合监管部门及上级单位对本公司进行审计工作;

10、 全面、细致地实施银监会(局)、人民银行和集团股份公司审计室下达的各项稽核审计工作,并按规定及时予以报告;

11、 对各类业务的稽核检查情况,负责定期向总经理室、董事会汇报;

12、 根据公司各类信贷、证券业务管理办法的有关规定,分别列席参加贷审委和投审委会议,听取和了解各类贷款、担保等授信业务的审议意见;听取和了解证券业务投资的审查意见和投资规模的决策;

13、 在信息技术部的帮助下开发和建立稽核审计的电脑模块,使稽核审计工作也逐步实现电子化管理,将稽核审计工作从事后转向事中;

14、 负责本部门业务创新工作,了解内审趋势和先进管理模式,并探索运用;

15、 负责本部门工作与横向部门的协调与合作;

16、 其他临时交办任务;

第12篇 安全审计岗位职责任职要求

安全审计岗位职责

岗位职责:

1、组织开展内控测评工作,深入了解各层面业务操作流程,客观公正地对各部门内部控制的健全性及执行的有效性作出评价,识别关键控制点和风险领域,并提出可行性建议;

2、完善各类业务制度,提高流程效率,与公司内部其他团队紧密合作,组织推进公司内审流程的建立与完善,促进现有业务流程的优化工作;

3、通过对产品研发、项目管理、it运维、信息安全审计和风险控制的管理,有效管理风险,提高公司的风险控制水平;

4、针对公司日常工作显现出的薄弱环节及管理漏洞组织开展专项测评,查缺补漏,优化内部管理环境;

5、负责沟通审计检查结果,并及时跟踪各项整改的执行;

二、任职要求:

1、it或审计相关专业,本科及以上学历;

2、了解产品开发、研发流程,并有相关的项目经验;

3、熟悉审计相关的国内外法律、法规、标准;

4、具有3-5年企业内部审计经验;

5、责任心强,具有较强的沟通协调能力,具有较高的快速学习能力。

安全审计岗位

第13篇 gmp审计岗位职责

职位描述:

gmp审计经理职位的岗位职责如下:

 建立并实施集团质量审计管理体系,确保集团各分支机构/子公司的sop符合cgmp和pqs的要求;

 制订年度集团分子机构/子公司/委托加工受托方的审计计划;

 组织和实话集团年度审计并完成报告;

 完成集团年度审计的汇总报告和分析并提出建议/改进措施;

 负责及时收集cgmp、gsp等各种法规,监督实施法规与公司质量政策/指南的gmp合规性分析,合规行动的制定;

 根据需要组织集团分子机构/子公司的cgmp法规培训/法规更新培训;

 完成领导安排的其他工作。

要求:

 跨国公司背景,有丰富的认证审计经验;

 如果是国内企业,要有欧盟/fda认证经验;

 一定的英文听说读写能力

第14篇 土建审计师岗位职责

土建审计师 安徽华盛发展集团有限公司 安徽华盛发展集团有限公司,华盛 土建造价师

岗位职责:

1、负责土建造价,独立完成土建造价工作;对预算部的工程结算结果进行复核审计

2、参与施工合同审核把控;

3、现场签证、设计变更抽查复审、金额大的参与审核;

4、参与招投标采购过程监督、抽查;

5、定期对分管项目进行现场抽查、复审;

6、完成领导交办的其他相关工作。

任职资格:

1、工程、审计相关专业,专科以上学历;

2、5年以上预算编制、工程造价(土建)审计工作经验,成本管理或工程造价咨询工作经验,有工程造价审计经验者优先;

3、熟练使用cad、excel,熟练操作造价专业软件:如广联达(算量、计价)、神机妙算等;

4、工作细致严谨、有较强的责任心,良好的沟通能力,能承担工作压力,有良好的执业素质;

5、了解工程成本管理相关知识,有造价员资格或造价工程师资格,持有造价工程师证者优先录用。

第15篇 审计造价员岗位职责

土建跟踪审计造价员 浙江科佳工程咨询有限公司 浙江科佳工程咨询有限公司,科佳 1、建筑工程、造价、预算相关专业大专以上学历,有预算员资格或注册造价师资格;

2、能熟练、独立完成造价咨询工作者有现场跟踪审计工作经验优先;

3、具备工程预、决算和工程管理的专业知识;

4、掌握新技术,了解新材料和国内工程造价动态;

5、责任心强,有敬业精神。

第16篇 中级审计师岗位职责

岗位职责:

1、编制和执行项目审计方案,优化、完善和具体执行审计工作程序;

2、编制审计工作底稿,协同项目小组收集、分析审计事项有关的审计证据;

3、协同项目小组总结审计发现,并与被审计事项或单位进行充分的沟通、交流,获得有效的审计意见反馈材料;

4、完善财务稽核、审计等内部控制,并监督检查其执行情况;及时发现被审计公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、负责审计项目投标的标书技术部分制作;

6、做好审计资料的整理归档。

岗位要求:

1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序 ;

2、本科及以上学历,财务或审计专业优先;

3、年龄28-40岁左右,有3年以上大型集团财务或内审工作经历,有事务所工作经验更佳;

4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感;

5、吃苦耐劳、适应加班出差,能胜任较大强度及压力的工作(必须具备)。

第17篇 审计员岗位职责范文五

在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准後组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计画的行为。

负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

负责或叁与对公司重大经营活动、重大专案、重大经济合同的审计活动。

负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

第18篇 系统审计师岗位职责

岗位职责:

1. 负责公司信息安全管理制度、策略、流程的定制与推广实施;参与公司整体信息安全架构规划并负责部分规划方案实施;

2. 负责公司信息安全审计工作(包括操作系统、数据库、应用系统和网络,用户行为及信息安全体系,至少擅长其中一到两项);

3. 负责公司现有安全设备的日常配置、管理优化,和安全报告的输出;

4. 组织公司范围内信息安全培训,提升安全人员意识,针对性对it人员、开发人员、运维人员的安全培训;

5. 负责公司信息安全事件的应急响应;

6. 负责信息系统安全事件管理,跟踪安全漏洞,补丁信息,病毒信息,对安全问题和安全事件进行跟踪、分析、快速定位问题和解决安全事件,提出解决方案并定期发布安全公告;

任职资格:

1. 5年以上计算机相关工作经验;

2. 2年以上大型互联网或金融、通信行业信息安全相关工作经验;

3. 熟悉信息安全事件分析及威胁情报;

4. 熟悉主流ids/ips、scanner、firewall、audit、vpn、防病毒、安全评估工具等安全产品和技术;

5. 熟悉itil/cobit/27001标准规范和等级保护等相关法律、法规安全要求;

6. 具有有效的cissp/cisa/crisc等信息安全认证优先考虑 ;

7. 长期跟踪信息安全业界动态,热爱和专研信息安全并能持续学习;

8. 要求有良好的职业道德,具备团队合作精神和沟通能力,高度的责任心;

第19篇 b医学院审计处岗位职责

医学院审计处岗位职责

一、处长岗位职责

在院长和分管院长领导下,主持审计处的全面工作:

1、认真贯彻执行国家的方针、政策、法令、法规,执行上级主管部门和学院的有关规章制度。

2、根据上级主管部门的工作部署和院领导的工作要求,主持制定审计长期规划和年度工作计划。

3、建立健全内审机构,充实审计人员,推荐审计干部。

4、安排部署审计工作任务,起草、签发有关报告、文件。

5、审定审计报告,作出审计结论和决定,负责向院长报告工作。

6、参与学院有关财务制度、管理办法的研究、制定,参与有关工作会议。

7、参与学院改革、发展等重大事项的研究和论证。。

8、负责本处所有资料签发及参与学院应上报的相关资料的会签工作。

9、制定内部审计的工作制度和管理制度。

10、负责本处人员的业务培训、工作考核。

11、协调与院内外各单位、各部门的工作关系。

12、完成院领导交办的其它任务。

二、医学院审计科长岗位职责

在处长的领导下做好本科各项工作,积极认真地完成处长授权的各项审计任务:

1、负责主持审计项目的组织工作,按审计程序认真完成审计项目的全过程,参与审计调查,负责起草审计报告、审计意见书,整理归档资料。

2、负责对本科的审计业务事项进行复核。

3、参与重大审计项目的方案研究,对分管审计员进行业务指导,对审计工作提出建设性建议。做好与被审单位的沟通联络工作。积极作好审计宣传教育工作。

4、模范贯彻执行党和国家的方针政策,正确执行审计、会计法规和各项财务会计制度,以身作则,坚持原则认真搞好审计监督。

5、负责本科日常管理工作。

6、完成处长交办的其它任务。

三、医学院审计办公室工作员岗位职责

在处长的领导下,负责本处的档案管理和内勤工作:

1、各类文件、资料、审计档案的收发、管理,并按有关规定办理归档、借阅、上交等事宜。

2、收集资料,按上级和领导要求结合工作实际及时、完整、真实、准确地编报有关报表、材料、综合反映本处工作的情况。

3、本处固定资产、公用书刊、资料和印章的管理工作。

4、对全处审计项目的收样及保管工作。

5、完成领导交办的其它任务。

四、财务审计员岗位职责

在处长领导下,负责全院各单位的财务收支及有关经济活动的审计:

1、学院财务处每年的预算、预算执行情况和决算审计。

2、教育事业费的管理和使用的审计。

3、财务收支有关经济活动的审计。

4、办学效益和经济效益的审计。

5、校办企业资产、负债和损益的审计。

6、学院所属单位主要负责人离任经济责任的审计。

7、学院有关内部控制制度的建立和执行情况的审计。

8、上级有关部门每年下达的专项审计任务。

9、配合纪检、监察和财务部门的有关工作。

10、完成领导交办的其它审计事项。

五、物资设备审计员岗位职责

在处长的领导下,负责全院物资设备的审计:

1、大宗物资设备采购的审计监督。

2、国有资产管理和使用的审计。

3、国有资产效益的审计。

4、国有资产报损、报废及处理的审计。

5、完成领导交办的其它审计事项。

六、基建、修缮审计员岗位职责

在处长领导下,负责全院基建、维修等工程的审计:

1、参与基建、维修工程招、投标等前期工作的审计监督。

2、对基建、维修工程全过程实施审计监督,包括基建、维修工程阶段性验收、竣工验收等工作。

3、对每项基建维修工程的结算审计。

4、对全院零星基建、维修、水电、装饰、道路、绿化等工程的结算审计。

5、完成领导交办的其它审计事项。

第20篇 it审计员岗位职责

岗位职责:

1、按照项目计划执行it审计服务;

2、负责执行it审计测试工作并撰写工作底稿;

3、进行其他非it相关的公司层面及流程层面内控测试;

4、作为项目成员参与it审计项目;

5、分析测试结果,并提供整改建议,同时跟进整改结果;

6、完成内部分配的其他工作。

任职资格:

1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;

2、1年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有会计师事务所工作经验者优先;

3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;

4、有创意、良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题

5、具备较强的抗压能力,能适应长期出差。