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一、收入预算
我校预计本年度接受上级款24 万元,上年度结余 0.8万元,实际可使用经费25.2万元。
二、支出预算
根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:
(一) 日常办公及就餐费70000元。
(二) 取暖费支出 120xx 元.
(三) 办公设备购置支出 30000元。
(四) 办公设备购置支出 25000元.
(五) 水电费60000元。
(六) 校运会等活动1.5万元。
(七) 其他杂用10000元
以上总预算支出约 24 万元 。
要实现以上的预算目标,就要在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论通过,并做好会议记录存档。校园建设及维修要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤,坚决压缩不合理的开支,执行厉行节约的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人(即会计)、审批人,一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混乱的现象发生,按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。
普安县普天学校
20xx年x月x日