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职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施常规审计、专项审计、经济合同审计、销售政策审计、投资方案审计、工资审计、部门负责人任期目标审计、离职审计、内控流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告;
4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
6、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;
7、负责对部门内部员工进行管理。
任职要求:
1.男女不限,全日制大学本科及以上学历,审计、会计、财务等专业毕业;
2.五年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作验;
3.精通审计、税务法律法规、熟悉行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法;
4.具有良好的沟通协调能力和理解能力;富有高度的责任心和团队精神。