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职责描述:
1、负责建立与完善公司层面内控制度与流程,辅助业务部门、子分公司建立与完善业务层面内控制度与流程;
2、负责公司年度内部控制评价工作,撰写内控评价工作底稿,督促主管部门对内控问题及时整改;
3、负责定内控培训方案,组织员工内控培训;
4、提供日常内控咨询服务;
5、负责开展内部审计项目,撰写内审工作底稿/报告,就内审工作中发现的问题,及时提出内控制度、流程的改进建议;
任职要求:
1.教育背景:经济、财务、管理类专业本科以上学历;
2.经验:3年以上相关工作经验(如:内控、内审、流程优化等);
3.技能技巧:
(1)具有会计师事务所/咨询公司、或上市公司/大型企业工作经验优先;
(2)熟悉、掌握企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;
(3)较强的沟通、协调能力、团队协作能力及计划、执行力;
(4)熟悉国家相关法律法规及财务、审计准则;
(5)熟练使用相关办公软件。