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管理审计岗位职责
工作职责:
1、负责起草审计计划,制定具体审计项目方案;
2、负责在审计实施过程中收集证据,编制审计工作底稿;
3、负责撰写审计工作报告,提出审计意见和建议;
4、负责审计资料的收集、整理及归档等工作。
任职资格:
1、25-35周岁,审计、会计、金融、经济等相关专业,全日制本科及以上学历,5年及以上工作经验,其中2年以上科技公司或中大型集团公司审计工作经验;
2、会计及审计基础扎实,善于进行数据归纳与审计分析,具有良好的专业判断逻辑思维及文字能力;包括但不限于:资金、采购、资产、销售、研发、财务报告、合同管理、预算、工程、担保、外包等业务循环审计;
3、熟悉企业会计体系及国家有关财会、税务、审计政策法规,能够熟练使用财务和其他办公软件;
4、持有中级会计师/中级审计师/cia/cpa/acca等证书者优先。
管理审计岗位
岗位职责:
1)对合资公司进行工程营运审核;
2)对合资公司重大工程项目进行造价审核或跟踪审计;
任职要求: (请提供学历、学位、资质证书原件扫描版或拍照版)
1、学历:第一学历为国内或国外全日制普通高校本科学历且拥有学士学位,拥有硕士学位者优先;
2、专业及资质:工程管理及造价相关专业;或持有注册造价师;
3、工作经验——工程管理人员:
(1)5年以上大型施工单位或大型建设单位工程管理相关工作经验;
(2)具备燃气、自来水等市政工程或土建工程管理相关经验优先;
5、其他:能接受45%以上的出差率。
管理审计经理岗位职责
岗位职责:
1、编制管理审计工作规划、计划;
2、起草、修订管理审计工作制度、流程、专业操作标准等;
3、执行管理审计项目,编制审计项目方案、报告;
4、跟踪审计发现问题的整改事宜;
5、参与审计项目质量审核、绩效考核、业务培训等;
6、其他专项审计工作。
任职要求:
1、学历:统招本科及以上学历,经济类、管理类、审计类、财务类等专业;
2、工作年限:5年以上,具有top百强房地产开发企业从业经验、标杆企业内部审计经验者优先。
3、前职履历:有审计、监察、内控管理、风险管理、战略管理、企业管理、绩效管理、采购管理、财务管理等,上述一项或多项工作经验。熟悉公司经营管理工作,具有较强的综合分析、文字撰写能力,以及良好的组织、沟通、表达能力。有团队管理经验。
4、素质:具有良好的职业口碑,能维护公司股东权益,廉洁自律,忠于职守,严守工作秘密。
5、职业资格或职称:具有中级以上技术职称和注册会计师、注册内部审计师等职业资格者优先。
管理审计经理岗位
工作职责:
1.独立带队完成项目风险管理审计、内控审计、绩效审计及其他专项审计;
2.能够识别集团面临的风险并提供相应解决方案或业务流程优化建议;
3.检查和评价企业风险管理过程的客观性、合理性,提出改进意见。
4.检查和评价内部控制系统的健全性、有效性,及时发现公司潜在问题和风险,并提出改进建议。
5.负责沟通审计检查结果,并及时跟踪各项整改的执行;
任职资格:
1.专业要求:财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;
2.资格要求:有ciacrma资格优先;
3.工作经验:五年以上审计或风险管理工作经验,内审及外审经验均具备者优先;
4.优秀的沟通、协调及管理能力;具备良好的职业道德和团队协作精神;
5.能适应较为频繁的出差。
岗位职责:
1、访谈了解客户业务流程,识别业务流程中存在的风险及控制,执行控制测试,查找异常情况并撰写业务流程描述及测试底稿
2、获取业务数据,并对数据进行处理及分析
3、编制审计底稿,汇报审计发现,与客户沟通并提出整改建议
4、持续改进it审计方法
任职要求:
1、正规全日制院校本科学历及以上,计算机、电子商务专业优先,cisa、acca、cia、cpa等资格优先考虑
2、拥有it审计、it咨询、软件开发、测试、数据分析等项目经验优先考虑
3、拥有金融业、互联网、电信业、超市等行业经验优先考虑
4、良好的快速学习、沟通、协调、表达和项目管理能力
职责描述:
1、负责建立与完善公司层面内控制度与流程,辅助业务部门、子分公司建立与完善业务层面内控制度与流程;
2、负责公司年度内部控制评价工作,撰写内控评价工作底稿,督促主管部门对内控问题及时整改;
3、负责定内控培训方案,组织员工内控培训;
4、提供日常内控咨询服务;
5、负责开展内部审计项目,撰写内审工作底稿/报告,就内审工作中发现的问题,及时提出内控制度、流程的改进建议;
任职要求:
1.教育背景:经济、财务、管理类专业本科以上学历;
2.经验:3年以上相关工作经验(如:内控、内审、流程优化等);
3.技能技巧:
(1)具有会计师事务所/咨询公司、或上市公司/大型企业工作经验优先;
(2)熟悉、掌握企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;
(3)较强的沟通、协调能力、团队协作能力及计划、执行力;
(4)熟悉国家相关法律法规及财务、审计准则;
(5)熟练使用相关办公软件。
职责描述:
1、投后项目的日常经营情况、经营分析、同业对标及相关数据的收集、整理和维护;
2、负责对重点投资项目进行财务分析和尽职调查,起草财务分析和尽调报告,构建财务模型;
3、参与投后项目有关活动,制定投资后管理、风险控制和退出机制等相关制度和办法。
任职要求:
1、经济、管理、金融、财务、法律专业,统招本科以上学历;
2、3年以上银行、信托、券商等金融机构风险管理工作经验,有投后管理经验或甲方财务经验者优先;
3、具有良好数理统计功底,熟悉相关行业发展,熟悉尽职调查工作,具有较强的财务分析能力和敏感性,具备积极主动的工作心态、良好的自我管理能力、沟通协调能力。
4、具有金融相关企业相关工作经验的优先考虑。
5、中级会计师、cpa优先考虑。
职责描述:
1.负责编制集团下属公司全年审计计划;
2.拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5.根据审计结果及时编制审计分析及建议;
6审计资料、底稿的归档、保管
任职要求:
1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;
2、3年以上财务审计经验;
3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;
5、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;
6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。
管理审计主管岗位
岗位职责:
1、负责建立、健全集团公司内审工作规章制度、审计工作流程,确保内审体系的有效运转,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责;
2、对集团下属子公司定期财务、生产、工程、预决算等方向进行内审,编制审计报告;
3、对发现违反国家法律法规和公司内部财务管理制度的行为及时报告;对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议;
4、对公司及下属子公司的财务收支及其有关的经济活动、预算、计划执行情况、资金管理和使用情况进行审计;
5、对公司内设机构及中高层的任期(任中)经济责任进行审计;
6、配合外部审计机关、上级审计部门对公司及所属单位进行的各项审计检查。
任职资格:
1、本科(含)以上学历,审计管理、财务管理、预决算等相关专业毕业;
2、注册会计师和审计师(含)优先;
3、3年以上大中型企业钢结构建筑项目、总承包项目审计、财务专职工作经历,担任审计类或财务类职务3年以上;
4、熟悉国家审计、财务政策、法规,熟悉审计操作流程、方法及公司财务会计、审计、税务等业务;
5、拥有较强的逻辑判断、发现和解决问题的能力;
6、抗压力和执行力强,具备良好的责任心、人际沟通能力和团队合作精神;
7、能适应短期出差。
岗位职责:
1、负责 相关课程的教学。
2、负责日常教学活动,积极备课、认真上课,负责相应的学生管理工作;
3、积极参加教研活动,配合和完成上级布置的教研任务及其他任务。
任职要求:
1、品行良好,富有爱心、耐心、责任心以及良好的师德;身体健康,五官端正,语言举止得体;
2、积极上进,学习进取,并具备良好的团队合作精神;
3、具备一定表达能力,能把书本语言结合实际工作,变成通俗语言,深入浅出、通俗易懂地进行教学;
4、注重学习能力及素质教育培养;
5、热爱教育事业,具有强烈的责任心和使命感;具有高度的敬业精神和专业精神;
6、本科以上学历
房地产公司经营管理部内部审计员岗位职责
(1)按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在批准后组织实施。
(2)调审或就地审查集团公司以及所属公司的会计凭证、帐簿、决算及分配方案,查询有关的文件、工艺设计图纸及其他资料,确保财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性。
(3)检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和实物。
(4)监督集团公司各部门、公司对各项财经规章制度的执行情况,控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
(5)负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等违纪违法行为。
(6)定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计,协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
(7)负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
(8)负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出制止、纠正和处理违反财经法纪和严重失职等事项的意见以及改进经济管理、提高经济效益的建议。
(9)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
(10)对阻挠、拒绝和破坏审计工作的,有权提出处理意见或提出追究有关人员责任的建议。
综合计划员岗位职责
(1)组织起草公司发展战略规划、年度经营计划,编制季度、月度工作计划并监督实施。
(2)组织收集国家宏观经济政策、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息,建立内部市场信息数据库。
(3)对下属单位定期进行经营状况调研,并形成专题研究报告上报主管领导和公司领导。
(4)组织制订各项技术经济指标,并对指标完成情况和各项计划完成情况进行追踪、督查、考核、评价。
(5)审核公司各部门的生产计划、采购计划、大修维修计划、费用计划等,并对不合理的计划有提出修订建议的权力。
(6)组织经济活动综合分析,督促、指导各相关业务部门进行专项分析,提出综合分析报告。
(7)做好与各有关部门的协调工作,及时发现、掌握和解决经营中暴露的各种问题,理顺业务程序,疏通经营中阻碍环节。
集团总部-审计部-财务与管理审计岗 越秀集团 广州越秀集团有限公司,越秀集团,越秀 关键职责
1、负责或者参与金融业务相关的审计项目和调研,发现业务风险和公司内部管理中的存在问题,探究问题的本质,并从内部管理层面、制度建设层面提出改进建议;
2、参与审计管理工作,结合审计项目经验,制定标准审计程序和审计模板等。
3、研究证券、融资租赁、资产管理行业业务模式和监管规则,探索业务商业模式和主要风险;
4、根据工作需要,负责行业信息收集、经济数据分析、同业对标等信息和数据分析工作。
任职要求
1、教育背景:审计、会计、经济学、金融学、统计学等相关专业研究生以上学历,有信息技术、统计、金融等复合背景者尤佳;
2、三年以上金融行业经验,有证券公司等大型金融机构者尤佳;
3、具有较强的项目管理、团队合作、统筹协调与沟通能力;
4、较强的发现问题/解决问题和报告撰写能力;
5、熟练运用wind、excel、ppt等基本工作工具。。