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1.严格按计算机操作规程办理联行复核操作,认真审查录入凭证的真实性、合规性。
2.按规定编发联行报单,编前应对原始凭证进行认真审核,看手续是否完备,编制的报单要素是否齐全。
3.必须认真、及时对所录入的联行业务进行复核,对有疑问的记账凭证在査清前不得复核录入。
4.按规定装订保管各种账表单证。在账务处理之后,应及时将账表、单证(含结算凭证)进行装订保管,确保账务处理有根有据。
5.认真进行账务核对,在复核业务处理完毕后,应根据有关账表证单,及时与各科目账户的发生额和余额进行认真核对和检査,保证联行账务的完整、正确。
6.加强操作密码管理。对操作密码,要严格管理,不得泄露操作密码,不得委托他人进行操作,不得擅自输入其他软件,录入与联行业务无关的数据。