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岗位职责:
1、熟悉企业会计、审计准则及财务、税务法律法规;
2、熟悉审计专业知识和内部审计的整个流程,能够独立编写审计方案、实施审计程序、编制审计工作底稿和审计报告;
3、具有丰富的会计账务处理和财务分析知识和经验,对数据敏感;参与公司各类型审计工作,并提出专业的审计整改意见,并跟踪审计整改意见的执行情况;
4、具有文控管理经验,对数据、资料等信息的整理、分类、鉴定、保管、统计、分析等能力强;熟练使用办公软件;
5、领导交办的其他审计事项。
职位要求:
1、审计、会计或相关专业大学本科以上学历;
2、2年或以上会计师事务所、上市公司或大型企业内审经验,cia/中级审计师优先;
3、专业基础扎实、有较强的逻辑数理思考和观察分析能力,综合分析能力和文字及口头表达能力;
4、勤勉好学,团队协作意识强,责任心及自主性强,可承受压力,为人正直,并具备良好的职业道德专业素质;
5、能吃苦耐劳。
岗位要求:
学历要求:不限
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:不限