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工作职责:
1、根据公司年度经营事业方针制定审计计划,根据审计计划开展专项审计,提高经营效率,提升企业价值;
2、对公司本部、分支机构和投资企业的流程制度执行情况进行监督管理;
3、编制和完善审计工作底稿和报告;
4、与审计发现与被审计部门沟通并落实整改;
5、配合应对上级监管单位和外部机构对公司实施的审计监督;
6、完成上级交办的其他任务。
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,3年以上审计、监察、内部控制、风险管理等相关工作经历;
2、对公司经营决策的风险控制有独到见解;
3、具有企业管理、财务分析、绩效管理等综合知识和管理经验;
4、具有工行政监察或法律相关经验者优先考虑;
5、具备较强的逻辑思维能力、数据分析能力、沟通能力及应变能力;
6、良好的文书起草能力、办公软件应用能力等。