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职责描述:
1、开展与信息技术 (it) 相关的内部审计任务,包括it一般控制,应用程序控制,系统实施,变更管理,业务连续性,信息安全,运营和咨询项目等。
2、执行特定的审计程序,包括执行风险分析和控制评估,以及评估控制缺陷的影响。
3、根据“萨班斯 - 奥克斯利法案” (sarbanes-oxley act) 的要求维护和记录风险和控制。
4、确定价值效率和有效性改进的领域,并确保以适当的格式汇总所有审计结果。
5、与管理层和受审核方沟通并与之合作进行审核。
6、为团队提供一般it支持。
7、愿意出差。
职位要求:
1、了解内部控制概念和风险评估实践,并将其应用于计划,执行,管理和报告各种业务流程/领域/职能的评估。
2、内部或外部it审计、审计企业资源计划(erp)系统、it安全和it运营方面的经验。
3、良好的英语、广东话和普通话口头和书面沟通技巧。
4、金融与会计,信息技术或相关学科大学毕业。
5、通过cpa,cia,cisa,cism或cissp认证。