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1.审计监察室与董事会审计委员会办公室合署办公,负责对本公司的资产、负债、损益及其经营活动进行审计。
2.对本公司的重大资金运作情况进行审计。
3.对本公司内部控制制度的健全、合理性、有效性进行审计、评价。
4.对各分公司负责人任期经济责任书进行审计。
5.对本公司的建设项目竣工决算和工程预结算情况进行审计。
6.对本公司的境外机构和全资、合资企业或合作项目的合同执行、资金运作及效益情况进行审计。
7.负责内部审计或外部审计之间的沟通。
8.负责董事会审计委员会的日常工作联络和会议组织等工作。
9.办理本公司主要行政负责人或董事会安排及有关部门委托的其他审计事项。