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岗位职责:
1.财务系统操作:按照应付业务处理流程,完成原始单据复查、录入系统工作;确保核算准确,处理及时;
2.特殊业务处理:按照特殊业务相关处理流程,处理各机构加急单据、跟踪无法正常付款单据,确保款项及时准确支付;
3.单据传递:按照单据流转流程,完成单据的传递,确保岗位间工作的衔接顺畅,财务处理无误;
4.月结对账:按照月结流程,核对系统中的应收、应付款等科目,及时处理长期挂账事项,分析差异事项,并反馈到其他相关岗位,确保账目清晰明了准确无误。
岗位要求:
1.财务或相关专业本科以上学历;
2.1-2年财务工作经验;
3.具有会计从业资格;
4.良好的沟通能力,责任心。