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职责描述:
1、制定催款制度和流程,负责维护催款表,监督并协助销售人员催款。
2、负责客户信用管理,加强信用控制,在合同和开票等环节实施监控。
3、协助销售客户谈判,独立制定催收策略。
4、提交月度应收账款的统计报表,及时核算与反馈回笼货款信息,对应收账款进行财务分析,提出具体应对策略建议。
5、定期与客户核对账款,及时通知业务员对未按约还款的客户进行清欠。
6、完成上级指派的其他工作;
7、完成日常会计核算工作,按照要求制作各类统计报表;
8、负责与客户及供应商对账、结账等工作;
9、负责应收账结算工作的往来函件;