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岗位职责:
1、协助建立与完善公司审计管理体系,制定相关内部审计制度和内审工作规范与流程;
2、实施常规内部审计项目(包括但不限于财务基础工作、销售与收款、采购与付款、存货管理、生产车间管理、工程项目等审计)以及各类专项审计(包括但不限于舞弊审计以及其他特别事项审计);
3、复核审计人员的审计底稿和审计报告。
任职资格:
1、具有本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业毕业;
2、具备三年以上内审或外审经验,熟悉生产企业运作流程;
3、有注册会计师(cpa)证书或国际内审师(cia)证书者优先;
4、良好的理解力及交涉能力以及高度的职业道德;
5、良好的应用文写作能力。