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岗位职责:
1.在部门领导下完成建立和完善内控、合规管理体系的建设,协调各部门制订各项业务的合规流程
2.负责对公司各项业务及操作进行合规性稽查,防范财务及业务操作风险
3.对稽核中发现的问题及时汇总,分析研究并提出合理化建议,优化制度建设;
4.收集稽核证据,将稽查结果出具稽核报告,对突出问题开展专项调研或专项审计;
5.及时沟通及跟进各项整改措施的落实执行,保证业务的合规性和高效运营;
任职要求:
1.4年以上大型企业财务管理或内审相关工作经验;
2.品行端正并具有良好的职业操守;
3.对数据比较敏感,能通过数据分析得出自己的结论;
4.良好的语言表达能力,思维分析能力和组织协调能力。