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岗位职责:
1、负责集团审计制度的起草及年度审计计划的编制;
2、负责各项审计工作底稿设计、审计通知、实质性测试、符合性测试等具体工作;
3、负责集团内部审计具体执行计划的执行和实施审计工作;
4、负责编制审计工作底稿、审计内部报告以及审计建议书的起草;
5、负责审计报告和审计建议书提出的各项审计整改进行跟踪、督办;
6、负责办理委托社会审计的具体事项;
7、负责对集团经营活动财务上合法合规、内控制度执行的有效性进行评价并定期出具评价报告;
8、负责不定期检查出纳的库存现金和银行存款情况;
9、参与集团年度资产清点工作;
10、配合开展集团对各项投资项目、开发项目的财务评价工作;
职位要求:
1、财会、审计类相关专业本科以上学历;
2、3年以上审计类相关工作经历;
3、具备财务、会计、审计、经济、金融、造价等专业知识;
4、具有一定的判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、计划与执行能力;
5、熟练使用各类办公软件;
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:3-5年