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职责描述:
1、 根据公司战略规划,向分管领导提出部门年度和中、长期业务发展规划建议;
2、 制定部门工作计划,并推进各项工作的落实;
3、 负责本部门人力资源规划和员工工作职责分工;
4、 负责本部门团队建设,包括员工的培养、绩效管理和辅导;
5、 负责制定本公司内审相关管理办法、操作流程及相关制度,并督促相关部门和员工执行;
6、 管理部门各项日常工作,负责工作流程完善,督促下属严格按照工作流程进行操作;
7、 组织和指导稽核人员开展内控测评和专项审计工作,对各项业务的合法、合规性进行定期检查,同时对检查中发现的问题进行分析,追查错弊的原因,提出解决问题的措施和建议;
8、 负责监督各部门制度和流程执行情况,指出经营管理中存在的薄弱环节,提出健全制度、弥补缺陷、堵塞漏洞的措施和建议,并协调有关部门采取相应的整改措施;
9、 负责接待和配合监管部门及上级单位对本公司进行审计工作;
10、 全面、细致地实施银监会(局)、人民银行和集团股份公司审计室下达的各项稽核审计工作,并按规定及时予以报告;
11、 对各类业务的稽核检查情况,负责定期向总经理室、董事会汇报;
12、 根据公司各类信贷、证券业务管理办法的有关规定,分别列席参加贷审委和投审委会议,听取和了解各类贷款、担保等授信业务的审议意见;听取和了解证券业务投资的审查意见和投资规模的决策;
13、 在信息技术部的帮助下开发和建立稽核审计的电脑模块,使稽核审计工作也逐步实现电子化管理,将稽核审计工作从事后转向事中;
14、 负责本部门业务创新工作,了解内审趋势和先进管理模式,并探索运用;
15、 负责本部门工作与横向部门的协调与合作;
16、 其他临时交办任务;