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财政自查报告怎么写?下面我们范文网自查报告频道给大家精编的6篇关于财政自查报告,希望对大家有所帮助,内容仅供参考!
财政自查是指政府部门或企业在一定时期内,对自身财务状况、经营管理等方面进行全面系统的审查和评估。作为一种主动的监督机制,财政自查可以帮助政府部门或企业发现存在的问题,及时进行调整和改进,提高财政运作效率,增强财政透明度,促进经济可持续发展。
在过去的一年里,我们的财政部门进行了一次全面的财政自查,以下是本次自查的主要内容和结果汇报:
收入情况
通过本次自查,我们发现去年的财政收入总额相较于前年有了明显的增长。这得益于我国经济的稳步增长以及税收改革政策的实施。然而,我们也意识到在增加收入的同时,对于财政收支的合理安排和利用还有待进一步完善。
支出情况
在支出方面,我们对各项资金的使用进行了详细的审查。通过对财政资金的使用情况进行梳理,我们发现了一些不合理的支出现象,例如部分资金使用不够精准、部分项目的预算超支等问题。在今后的工作中,我们将加强对支出的管理与督查,确保每一笔资金都用在了刀刃上。
债务情况
对于财政债务,我们进行了仔细的核查和评估。尽管在过去的一段时间里,我国的债务总额一直在稳步增长,但通过自查我们也清晰地看到了这些债务所带来的风险和压力。因此,我们将积极采取措施,加强债务管理,避免因债务问题影响到正常的财政运营。
财政透明度
在本次自查中,我们也对财政透明度进行了专项评估。我们发现,在信息公开、决策公开等方面还存在一定的不足之处,这不利于社会公众对财政工作的了解与监督。因此,我们将进一步加强信息公开工作,提高政府财政决策的公开透明度,推动更多社会力量参与财政监督。
未来工作计划
在财政自查报告中,我们不仅总结了过去的工作经验,也对未来的工作做出了规划。我们将继续深化改革,推动财政体制改革向纵深发展;加强财政预算管理,不断提高预算执行效率;加大对政府债务的风险监测力度,推动形成风险防控机制;加强对财政资金使用的监督和审计,确保每一笔资金都用在了刀刃上。
总之,财政自查报告是财政部门对自身工作进行全面梳理和检视的重要举措。通过不断深化财政自查工作,我们相信可以更好地提升财政工作的透明度和效率,为经济社会的健康发展提供坚实的财政支撑。
我局平安创建和综治工作实行局长领导下的层层负责制,坚持“谁主管谁负责”原则,即局长为平安创建和综治工作第一责任人,局属各部门负责人是其单位平安创建和综治工作直接责任人。每年局综治领导小组对局属各部门综治工作进行检查,并对检查情况进行通报。同时,严格执行社会治安综合治理一票否决制,对年度综治工作出现严重问题的机构和个人,取消评先评优资格;情节严重的,依据有关规定予以处理。
局党组高度重视平安创建和综合治理工作,将平安创建和综合治理工作纳入重要议事日程,作为财政日常工作常抓不懈。为切实加强组织领导,我局成立了平安创建和综合治理工作领导小组,由局党组书记、局长担任组长的综治工作领导小组,局党组成员为小组成员,定期研究部署综治工作,并安排专人负责此项工作。各乡镇财政所按局机关的统一部署,都相应的成立了综治工作领导小组,组长由各财政所所长担任。
根据上级财政部门传达的关于《鞍山市家电下乡财政补贴资金专项检查工作实施方案》的要求,我局领导高度重视,认真组织开展自查工作,现将我区检查情况总结如下:
一、兑付情况
我区现与七个销售网点签定网点代理审核垫付补贴资金协议,其中有一个网点没有发生垫付业务,是立山新中信销售手机网点。
截止20xx年12月末,市财政累计拨补贴资金637万元,其中家电下乡财政补贴资金355万元、汽车、摩托车下乡财政补贴资金96万元、家电以旧换新财政补贴资186万元。区累计支付补贴资金465.99万元,其中支付家电下乡财政补贴资金286.54万元、支付汽车、摩托车下乡财政补贴资金102.27万元、支付家电以旧换新财政补贴资77.18万元。
二、资金支付
一是区、镇领导派专人负责家电下乡工作,从资料审核、登记备案、上网录入,都从严审核。确保补贴资金及时、准确第一时间发放到位。二是网点上报资料,经我科专门负责家电下乡人员审核资料,电脑录入产品标码后,经科长审核、分管领导审核、最后局长审批后国库予以拨款,此过程经过一、二个工作日把款拨付到销售网点,资金拨付做到准确、及时。
三、财务管理
我区能严格按照国家财政法规,管理专项资金。家电、汽车下乡、粮食补贴专项资金专款专用,没有挪用、串用现象。专项补贴资金在国库通过粮食补贴账户进行核算,虽然一个帐户但我们分明细进行核算,记帐清晰准确,一目了然。另外我局领导非常重视家电下乡工作,专门配备档案柜、资料盒。补贴资料保存整齐,查找方便。补贴资金临时出现缺口,在其他专项资金中先行垫付,保证补贴资金及时兑付。根据《财政部商务部工业和信息化部关于做好家电下乡补贴兑付工作防止骗补有关问题的通知》精神,对一个户口本购买多种家电下乡产品的农民,以电话回访形式进行抽查,未发现骗取财政补贴行为。
四、存在问题
一是对一个户口本购买多种家电下乡产品的农民,没有做到100%进行回访。不排除个别商家用未购产品农户户口本冒领补贴款的现象。二是网点上报资料,有的网点留存农户联系信息不全面、不准确,有的甚至只留销售网点的电话。此问题已要求网点整改。三是家电下乡补贴资金申报表农户本人签字栏,有的网点记录不全面。
根据镇财政所《关于印发超标配备公车及公车私用专项整治工作方案》等五个专项整治工作方案的通知(山纪办发[20xx]1号)文件精神,局党委及时召开了党委会进行研究,制定了XX县交通运输局《关于印发超标配备公车及公车私用专项整治工作方案》等五个专项整治工作方案(山交字〔20xx〕2号),组织全体干部职工进行学习,开展了自查。现将有关公款送礼专项整治工作自查情况报告如下:
一、加强组织领导
为了落实上级有关整治公款送礼、违规收受礼金礼品等不正之风,我局成立了整治公款送礼专项整治领导小组,局党委书记、局长周定德任组长,袁湘麦、赵军、刘军辉、王倩、周建国、曹冬云任副组长,王岳新、向红平、屈平军、曹建中、李纯、刘朝霞、刘东方为成员。局监察室和财务股负责公款送礼专项治理具体工作。
二、自查自纠情况
1、严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》,在公
务活动中没有收受或赠送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证的情况。
2、严格按照中央、省、市、镇财政所的要求,20xx年元旦、春节期间无用公款购买、印制、邮寄、赠送贺年卡、明信片、年历等物品;无用公款购买赠送烟花爆竹、烟酒、花卉、食品等年货节礼问题。
3、没有发生利用权力索取、接受或以借用为名占用管理服务对象以及其他与行使职权有关的单位或个人财物(包括违规借用车辆等)的行为。
三、健全完善制度
根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》的有关精神,制定《XX县交通运输局财务制度》,严禁违规收送礼金礼品,严肃财政纪律,从源头上堵塞公款送礼经费来源渠道,落实礼金礼品登记上交制度,构建专项整治工作长效机制。
按照县委县政府督查室《关于开展扶贫专项资金督查工作的通知》的文件要求,乡党委政府高度重视,积极开展扶贫专项资金自查自纠,现将工作开展的自查情况报告如下。
一、工作推进情况
(一)20xx年省级少数民族发展资金中,涉及我乡的有晏如村5、7组环境提升工程,项目资金为30万。项目严格按照要求规定实施开展,目前项目已经验收完工,工程款已支付27万元,还有3万质量保证金未支付。
(二)贫困村产业扶持资金方面,根据《市农业局关于开展农业产业扶贫基金存在问题对照检查和整改落实的通知》文件要求,我乡积极开展产业扶贫基金存在问题自查,并整改落实相关问题,现就存在问题和整改落实的情况做如下报告。
1、存在的主要问题
政策上宣传不够到位。我乡没有把农业产业扶贫基金的相关使用管理办法及时完全的给贫困户宣传,导致部分贫困户对农业产业扶贫基金没有概念,不知道这个惠民政策。我乡农业产业扶贫资金使用范围超过方案规定的范围,直接将资金投入国资公司。
2、整改落实情况
在经过前一阶段的自查和对照检查后,及时的发现了我乡产业扶贫基金使用存在问题,并及时整改。(一)在政策宣传上加大力度,在贫困村中利用村村通广播不定时的给老百姓宣传相关惠民政策。
3、使用方面,及时与国资公司联系沟通,退还了全部的产业扶贫资金到贫困村的账户上。下一步要严格的按照《省贫困村农业产业扶贫基金使用管理办法》上的要求使用该资金。
(三)20xx年建档立卡贫困户D级危房补助资金使用方面,我乡本年度15户D级危房改造户目前已经验收完工,补助资金共计31.2万元已全数兑现给贫困户。
(四)20xx年建档立卡贫困户C级危房维修加固资金使用方面,我乡今年共计上报了131户C级危房改造贫困户,目前131户贫困户的C级危房维修加固已经验收完工,补助资金共计44万元整,目前已经按照工程造价兑付43.7932万元,剩余20xx元正在协调用于比较困难的贫困户的维修加固费。
二、存在问题
(一)资金支出进度不到位。目前,我乡除D级危房改造补助资金已经100%支付完外,C级危房维修加固资金和晏如5、7组环境提升工程款还未支付完全。
(二)票据管理不规范。我乡因财务人员有所变动,财政专项扶贫资金票据管理上还没有完全按照要求规范化,C级危房维修加固资金和D级危房改造补助资金缺少验收清单等档案资料。
三、下一步工作打算
(一)晏如5、7组环境提升工程质量保证金在12月底前完成兑付。并做好结余资金管理工作。
(二)D级危房改造资金做好票据、验收资料的管理,按照要求规范化。
(三)C级危房维修加固结余资金及时协调兑付完全,并做好票据、工程验收资料的归档。