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职责描述:
负责营运流程监督管理,负责提醒公司各部门按照流程要求达到公司标准,对于kpi落地执行,优化配套流程,提升内部运作效益,优化并简化流程管理。
1.针对公司各个部门(包括中国香港和中国大陆)实施相关的财务、营运及合规审计
2.评估公司内部控制系统的充分性和有效性
3.拟订审计计划
4.编写审计检查控制表,执行审计项目
5.报告审计发现,提出审计建议
6.撰写审计报告,与被审计部门开会沟通审计结果
7.参与公司定期的存货盘点,资产盘点和现金盘点。
岗位要求:
1、五年以上内部审计方面的工作经验(拥有房地产、零售、物业管理或it行业审计背景的优先考虑)。
2、大学本科或以上学历,会计学、财务管理等相关专业。拥有cpa/acca/cia/cisa等专业资格证书。
3、熟练使用电脑软件,尤其是word, spreadsheets 和 powerpoint良好的中英文口头及书面表达能力
4、具备良好的人际交往与沟通协调技巧,出色的报告撰写能力。
5. 具有较好的承压能力和接受部分出差。
it审计项目经理 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师 it审计项目经理
工作职责:
1、按照项目计划带领团队执行it审计项目;
2、负责管理项目进度及质量,审阅工作底稿;
3、为客户提供切实有效的管理建议和解决方案,编写审计报告;
4、完成内部分配的其他工作。
任职资格:
1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;
2、4年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有四大会计师事务所工作经验者优先;
3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;
4、具有项目管理能力,能独立带领团队完成项目的全过程;
5、有创意、良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题;
6、热爱it审计工作,具备较强的抗压能力,能适应长期出差。
审计监察部经理 1、根据国家法律和公司章程的要求,编制、更新及修改审计监察制度及实施细则初稿,收集各中心/部门营运管理制度并进行审计监察;
2、组织实施各项审计监察计划和其它审计监察事项;
3、组织实施对集团内部人员或外部合作单位的廉政举报事项调查,负责廉洁培训、管理制度修订、防范运营及廉政风险、堵塞管理漏洞等;
4、组织实施日常运营活动中重大经营活动、重大合同、年度招标采购等的法务审计监察工作;
5、负责法务运营及廉政方面的风险管控等相关工作。
任职资格:
1、统招全日制本科及以上学历,财务、法律相关专业背景 1、根据国家法律和公司章程的要求,编制、更新及修改审计监察制度及实施细则初稿,收集各中心/部门营运管理制度并进行审计监察;
2、组织实施各项审计监察计划和其它审计监察事项;
3、组织实施对集团内部人员或外部合作单位的廉政举报事项调查,负责廉洁培训、管理制度修订、防范运营及廉政风险、堵塞管理漏洞等;
4、组织实施日常运营活动中重大经营活动、重大合同、年度招标采购等的法务审计监察工作;
5、负责法务运营及廉政方面的风险管控等相关工作。
任职资格:
1、统招全日制本科及以上学历,财务、法律相关专业背景
岗位职责:
1、负责总部及区域下属公司营运及营销业务的风险评估及监控;
2、负责总部营销与营运业务的内部审计及相关项目性工作;
3、负责总部营销与营运业务制度年度评审及相关工作;
4、负责参与组织各部门非营销营运类的审计、内控评价和效能监察等项目工作;
5、上级领导布置的其他相关工作。
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,会计、财务、审计、经济、营销等相关专业,具备审计、财务相关专业资格证的优先考虑;
2、中大型企业,从事快消及相关行业年限3年以上;
3、逻辑思维能力强,工作积极,诚实可信,有较强的沟通能力、责任心和团队协作精神;
4、抗压能力及适应能力强;
5、能熟练操作office各类办公软件,并熟练掌握数据分析等工具;
6、有快消品行业经验或风险管理经验者可优先考虑。
岗位职责:
(1)组织实施对大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作;
(2)组织实施新三板项目的审计工作;
(3)组织发债审计项目的审计工作;
(4)对审计助理人员进行有效的管理、协调、督导、培训,保持团队稳定,使战斗力、凝聚力、创新力不断增强;
(5)对项目组成员考核、晋级、解聘提出合理建议;
(6)薪酬根据实际能力面议。
职位要求:
(1)全日制本科以上学历;英语四级以上
(2)通过注册会计师考试,具有大、中型会计师事务所3年以上工作经历;有独立带队执行大中型项目2年以上工作经历,有独立完成新三板项目、发债审计项目的经验,有企业发债审计的经验,有ipo项目经历者优先;
(3)为人诚实正直,具有良好的口头和书面语言表达能力,较高的组织协调沟通能力;有高度的事业心和责任感,有较强的沟通、协调、组织、判断能力和团队精神;
(4)熟悉企业会计准则和审计准则(2006年2月颁布),能熟练编制集团公司合并财务报表;
(5)熟悉证券行业相关法律法规,有证券资格者优先;
(6)特别优秀的上述条件可以适当放宽。
岗位要求:
学历要求:大专
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:3-5年
安全审计经理岗位职责
安全审计经理 1.负责公司信息安全风险管理体系建设,制度规范编制完善、管理体系运行优化工作;
2.负责外部监管机构及公司内部部门的沟通、反馈、落实工作
3.负责公司信息安全风险自查,评估,提出优化计划或流程再造;
4.负责制定安全事件应急演练计划,并组织实施;
5.负责公司内部信息安全教育与培训。
任职要求:
1.本科及以上学历,信息安全等相关专业,5年以上工作经验;
2.熟悉信息安全等级保护等安全相关的规范和标准,熟悉信息安全体系框架;
3.具有丰富与外部监管机构沟通经验;
4.熟悉企业内部安全教育培训工作;
5.具备丰富风险识别、流程优化经验;
6.具有it行业信息安全风险管理经验者优先;
7.具有it信息安全审计经验者优先;
8.cisa证书获得者优先。
9.具有良好的沟通能力和团队协作能力,写作能力。
10.抗压能力强,能适应高强度工作要求。 1.负责公司信息安全风险管理体系建设,制度规范编制完善、管理体系运行优化工作;
2.负责外部监管机构及公司内部部门的沟通、反馈、落实工作
3.负责公司信息安全风险自查,评估,提出优化计划或流程再造;
4.负责制定安全事件应急演练计划,并组织实施;
5.负责公司内部信息安全教育与培训。
任职要求:
1.本科及以上学历,信息安全等相关专业,5年以上工作经验;
2.熟悉信息安全等级保护等安全相关的规范和标准,熟悉信息安全体系框架;
3.具有丰富与外部监管机构沟通经验;
4.熟悉企业内部安全教育培训工作;
5.具备丰富风险识别、流程优化经验;
6.具有it行业信息安全风险管理经验者优先;
7.具有it信息安全审计经验者优先;
8.cisa证书获得者优先。
9.具有良好的沟通能力和团队协作能力,写作能力。
10.抗压能力强,能适应高强度工作要求。
安全审计经理岗位
岗位职责:
1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;
2、编制完整的项目工作计划,为合伙人提供合理化建议;
3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;
4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
5、领导交办的其他工作。
职位要求:
1、大学本科及以上学历,具有注册会计师执业资格;
2、精通现行企业财务会计、审计、税法等相关专业知识和政策;
3、大中型事务所5年以上从业经验,3年以上独立带队执行大中型项目工作经历;
4、具有一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力;
5、热爱注册会计师行业,身体健康,适应出差,能胜任长期高强度的工作。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:3-5年
工作职责:
1、配合各业务部门的发展策略及规划,基于内控治理的年度目标,组织分配it审计资源,按计划完成各项it内审项目;
2、独立领导完成c-sox相关it合规工作,起到外部审计师与业务部门的沟通桥梁作用;
3、加强it内控内部建设,完善各项it内控制度和规范,持续提高it内控工作质量;
4、向各游戏业务部门以及资产、财务等部门提供it合规咨询;
5、参与公司重点it项目,从咨询的角度提出关于内部控制提升的专业化建议。
任职资格:
1、本科及以上学历,计算机、信息管理、信息安全、系统审计等相关专业背景,有cissp、cisa、iso27001等相关资质者优先;
2、有四大会计师事务所、管理咨询公司或大型金融、通信、it、互联网行业it内控/内审相关岗位三年以上工作经验,有游戏行业相关经验者从优;
3、了解cobit is内控框架,对c-sox it合规要求有充分认识;
4、有应用系统运维管理经验,熟悉应用安全,开发、测试及维护;有主导过系统开发或有系统管理经验者优先;
5、具备优秀的与人沟通能力、团队合作精神,能主动推动内控问题发现改进;学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题,并实施质量改善;
6、诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勤奋、勇于接受挑战、能够在压力下工作; 具备优秀的洞察能力并善于思考,长于归纳总结发现问题。
岗位职责:
1、制定合理的项目工作计划;
2、与客户进行良好的沟通,维护客户关系;;
3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;
4、担任项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;
5、独立完成审计业务报告和其他鉴证业务报告;
职位要求:
1、具有注册会计师执业资格;专科及以上学历;
2、三年及以上会计师事务所工作经历,具有独立带队经验;
3、 热爱注册会计师行业,工作责任心强;
4、具有较强的文字表达能力、沟通协调能力;
5、能承受持续的工作压力,适应短期出差。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:1-3年
职责描述:
1、负责调查内部信息安全事件;
2、负责信息安全调查方法的改进和优化。
任职要求:
1.掌握各类信息安全事件的调查方法;
2.从事过信息安全调查相关的工作;
3.熟悉信息安全的相关标准、法律、法规;
4.熟悉公安及司法上对信息安全事件处理的规则及流程;
5.本科三年以上,硕士一年以上工作经验;
6.在司法系统或公安系统从事过相关工作的优先;
7.能对调查过程中涉及的信息严格保密。
岗位职责:
1、负责对企业工程投资方面内控制度的建立、健全、执行情况进行审计评价;
2、负责对项目开发全过程成本、质量、进度管理进行审计监督及评价;
3、参与企业重大合同的汇审,并对合同履行情况进行审计评价;
4、参与企业内部招投标监督工作,定期做出总结评价;
5、负责对企业成本信息库、材料信息库、企业供应商信息库建设、使用、维护进行审计评价;
6、负责对设计变更、签证、工程量核定、材料认价、材料使用符合性、材料结算、工程结算情况进行审计评价;
7、负责处理工程造价、投资控制、招投标方面的来信、举报的调查,并提出监察审计报告和处理意见。
任职资格:
1、工程造价、工民建等相关专业本科以上学历,中级职称,28-45岁;
2、熟悉房地产行业运作流程,3年以上房地产行业工程审计经验;
3、有安装招标、预结算审计工作经验优先考虑;
4、有较强的协调沟通能力;
5、具备高尚的职业道德,无任何不良记录;原则性强,责任心强、处事公平公正;
6、普通话标准,计算机操作熟练,熟练应用office办公软件及造价软件。
财务审计经理 成都百庆置业集团有限公司 成都百庆置业集团有限公司,百庆 一、岗位职责:
1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。
5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、负责审计档案整理、归档工作。
9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
10、完成领导临时交办的工作。
二、任职资格:
1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;
2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;
3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;
4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。
1、有志于在注册会计师行业发展,能够组织实施大型基建工程竣工财务决算的审计工作;能独立带领团队进行业务实施,具有良好的沟通能力,精通相关基建审计业务;
2、会计、财务、审计、工程财务专业大学本科及以上学历,拥有注册会计师执业资格、中级以上职称;
3、具有承担中大型建设项目财务审计及咨询工作经验,熟悉相关法律法规,能够具备良好项目管理和控制能力,善于发现问题、分析问题并解决问题的能力;
4、大学专科及以上学历,具有三年以上审计工作经验;
5、熟练运用计算机及办公软件;有建设单位审计经验者优先。
6、具有较强的专业判断能力,沟通和协调能力;
7、对审计助理人员进行有效的督导和培训;
8、身体健康,工作责任心强,能胜任高强度的工作,能适应出差。
(审计,财务,咨询)高级成本优化项目经理 1、负责公司成本优化项目管理,包括前期规划到后期收尾完整的项目过程及进度管理,确保项目目标达成。
2、负责研究并提出成本优化方向和建议,制定成本优化方案。
3、协调和推进成本优化项目相关合作部门的工作流程和工作进度,对项目推进及实施全权负责。
4、组织推动成本优化项目在分支机构的有效落地。
5、组织成本优化项目检视,定期反馈优化目标达成进展。
6、协助财务部门总经理实施成本管控。
要求:
1、重点大学本科及以上毕业(北大、清华、复旦、交大等国内重点大学或者国外top50的大学)
2、5年以上四大审计经验,或咨询公司经验(麦肯锡、rb、bcg、埃森哲)
3、丰富的项目实施经验,至少深入参与过3个以上金融行业项目相关管理。有保险类或成本管控类项目相关经验者优先;
4、对保险及相关金融行业有较为全面的理解,对数据有较高的敏感性及理解力,可胜任专题研究性工作,有较强的文字表达及报告能力,熟练使用ppt;
5、具有优秀的结构化思维能力和逻辑表达能力 ,正向思维,良好的逻辑分析能力和推导能力;
6、具有规划能力 、落地执行能力、团队管理能力;
7、抗压力强,能从容应对高强度的工作负荷;具备良好的 再学习能力、乐于学习。 学历:需重点大学本科及以上毕业(国内外top50)
必备技能:审计或财务经验,ppt、组织能力 1、负责公司成本优化项目管理,包括前期规划到后期收尾完整的项目过程及进度管理,确保项目目标达成。
2、负责研究并提出成本优化方向和建议,制定成本优化方案。
3、协调和推进成本优化项目相关合作部门的工作流程和工作进度,对项目推进及实施全权负责。
4、组织推动成本优化项目在分支机构的有效落地。
5、组织成本优化项目检视,定期反馈优化目标达成进展。
6、协助财务部门总经理实施成本管控。
要求:
1、重点大学本科及以上毕业(北大、清华、复旦、交大等国内重点大学或者国外top50的大学)
2、5年以上四大审计经验,或咨询公司经验(麦肯锡、rb、bcg、埃森哲)
3、丰富的项目实施经验,至少深入参与过3个以上金融行业项目相关管理。有保险类或成本管控类项目相关经验者优先;
4、对保险及相关金融行业有较为全面的理解,对数据有较高的敏感性及理解力,可胜任专题研究性工作,有较强的文字表达及报告能力,熟练使用ppt;
5、具有优秀的结构化思维能力和逻辑表达能力 ,正向思维,良好的逻辑分析能力和推导能力;
6、具有规划能力 、落地执行能力、团队管理能力;
7、抗压力强,能从容应对高强度的工作负荷;具备良好的 再学习能力、乐于学习。
岗位职责描述:
1、独立负责各类专项审计工作;
2、制定具体的内部审计工作方案,负责具体审计项目的实施,监督并确保项目质量;
3、编写审计报告,准确客观反映被审计单位或部门情况并提出建议和处理意见;
4、审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、审计资料的归档、保管和保密;
6、为客户提供财务方面的咨询服务。
岗位招聘要求:
1、大学本科及以上学历,会计、财经、财政等相关专业;具有注册会计师资质。
2、熟悉国家相关财务、审计法规和政策,熟悉企业成本核算、财务管理工作,熟悉财务审计办理工作流程;
3、三年以上会计师事务所工作经验,二年以上带队经验;
4、做事认真仔细,具有较好书面写作能力;
5、熟练掌握office软件及相关财务软件;
6、具有较强的沟通、组织、协调能力和团队合作精神。
it审计经理 职责:
1、确定it审计方针,建立it审计框架和大纲,编写审计底稿,准备审计工具,确保审计结果的一致性;2、执行季度性或专项it审计任务,汇报审计发现,提供缺陷整改建议;
3、谨慎采用适当的技术手段提高对审计有效性和深度;
4、提出持续改进公司it管理框架建议,包括制度规范、流程、标准、基线等;
5、执行年度it审计计划,编制it审计测试方案和底稿,完成各类测试;
6、为各类it审计发现的问题提供针对性解决方案,并协调跟进整改计划;
7、根据需要为相关业务系统进行it安全评估、流程梳理和系统内控评估;
8、根据需要对it安全事件、人员舞弊进行调查。
要求:
1、本科及以上学历,计算机、信息管理、软件工程、审计等相关专业;
2、4年及以上it审计、风险管理、内部控制或信息安全工作经验,具备crisc、cgeit、cissp、iso2000027001la、itil、cisa、giac等相关资质证书者优先;
3、深入理解it内控或风险管理策略、措施、标准、指导原则及基准的制定原则,熟悉it内部控制体系、it服务管理体系、信息安全管理体系、质量管理体系(如coso、cobit、itil、iso20000、iso27001、iso9001)等标准规范;
4、高主动性,团队合作意识及优秀的报告撰写能力,能够在压力下工作。
工作地:宁波 职责:
1、确定it审计方针,建立it审计框架和大纲,编写审计底稿,准备审计工具,确保审计结果的一致性;2、执行季度性或专项it审计任务,汇报审计发现,提供缺陷整改建议;
3、谨慎采用适当的技术手段提高对审计有效性和深度;
4、提出持续改进公司it管理框架建议,包括制度规范、流程、标准、基线等;
5、执行年度it审计计划,编制it审计测试方案和底稿,完成各类测试;
6、为各类it审计发现的问题提供针对性解决方案,并协调跟进整改计划;
7、根据需要为相关业务系统进行it安全评估、流程梳理和系统内控评估;
8、根据需要对it安全事件、人员舞弊进行调查。
要求:
1、本科及以上学历,计算机、信息管理、软件工程、审计等相关专业;
2、4年及以上it审计、风险管理、内部控制或信息安全工作经验,具备crisc、cgeit、cissp、iso2000027001la、itil、cisa、giac等相关资质证书者优先;
3、深入理解it内控或风险管理策略、措施、标准、指导原则及基准的制定原则,熟悉it内部控制体系、it服务管理体系、信息安全管理体系、质量管理体系(如coso、cobit、itil、iso20000、iso27001、iso9001)等标准规范;
4、高主动性,团队合作意识及优秀的报告撰写能力,能够在压力下工作。
工作地:宁波
工程审计、投资拓展审计经理 投资拓展审计 经理:要求有相关领域的审计工作经验,学历背景要985
工程审计 工作内容/职位描述:
1、参与制定公司内部工程审计管理办法和规章制度;
2、参与制定公司审计计划并按计划执行;
3、对公司项目管理运营过程进行合规性审计(主要针对招投标、工程管理方向,包括工程项目管理、投资、开发、设计管理等方向),并出具审计报告;
4、对公司项目管理类职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
任职资格:
1、工程管理、造价、土木类相关专业重点本科以上学历;
2、5年以上房地产企业成本管理、工程管理、工程审计工作经验,熟悉房地产项目工程开发过程;
3、熟悉内控审计的工作流程和审计方法,了解工程管理的管控流程和要点,擅长独立完成工程业务线合规性审计并出具审计报告;
4、优秀的风险控制意识及沟通协调能力,良好的逻辑思维和文字表达能力,严谨务实,具备强烈的责任心。
两个岗位,工程审计岗 和 投资拓展审计岗 投资拓展审计 经理:要求有相关领域的审计工作经验,学历背景要985
工程审计 工作内容/职位描述:
1、参与制定公司内部工程审计管理办法和规章制度;
2、参与制定公司审计计划并按计划执行;
3、对公司项目管理运营过程进行合规性审计(主要针对招投标、工程管理方向,包括工程项目管理、投资、开发、设计管理等方向),并出具审计报告;
4、对公司项目管理类职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
任职资格:
1、工程管理、造价、土木类相关专业重点本科以上学历;
2、5年以上房地产企业成本管理、工程管理、工程审计工作经验,熟悉房地产项目工程开发过程;
3、熟悉内控审计的工作流程和审计方法,了解工程管理的管控流程和要点,擅长独立完成工程业务线合规性审计并出具审计报告;
4、优秀的风险控制意识及沟通协调能力,良好的逻辑思维和文字表达能力,严谨务实,具备强烈的责任心。
审计经理职位要求
教育培训:统计、财务等专业本科以上学历。专业证书有:国家财政部的注册会计师cpa(certified public account)认证。
工作经验:5年以上审计作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。
审计经理岗位职责/工作内容
按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;
建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
集团审计经理 岗位:审计经理 薪资:面议
下属人数:2-3 人
岗位职责:
1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;
2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;
3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;
4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的完成情况;
5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;
6、完成上级交办的其他工作。
岗位要求:
1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;
2、统招本科以上审计相关专业毕业;
3、知名集团公司审计相关经验优先。 重点:薪资只是参考,如您觉得合适,请踊跃投递。 岗位:审计经理 薪资:面议
下属人数:2-3 人
岗位职责:
1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;
2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;
3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;
4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的完成情况;
5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;
6、完成上级交办的其他工作。
岗位要求:
1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;
2、统招本科以上审计相关专业毕业;
3、知名集团公司审计相关经验优先。
岗位要求:
1、大学本科或相当学历。审计、经济、工程类相关专业;
2、具注册会计师或注册内部审计师等专业职称优先考虑;
3、具备路桥行业过程审计经验;
4、了解企业的内控体系和业务流程,熟练掌握企业内部审计业务;
5、较强的数据收集、整理、分析能力,通过对各种数据的整理,分析相互间的关联性和合理性来发现相关问题;
6、较好的组织协调能力,人际沟通能力,独立分析判断能力,监督指导能力,工作严谨细致。
岗位职责:
1、负责对集团控股、全资子公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计和监督;
2、负责对集团及控股、全资子公司年度工作计划及其实现的经济效益情况进行审计和监督;
3、负责对集团控股、全资子公司基建、高速公路项目的工程管理及其相关的财务收支情况进行审计和监督;
4、组织完成公司董事会及有关部门委托的任期经济责任评价、清算审计等专项审计事项;
5、负责对发生重大财务异常情况的集团控股、全资子公司进行专项审计;
6、协助配合集团公司聘请的外部审计机构完成相关审计工作。