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岗位职责
1、检查内部控制制度和流程的执行和运行情况,并对其有效性、合理性、经济型进行评价;
2、对采购的真实性、合法性、效益型进行审计监督,为优化管理提出审计意见;
3、提交审计工作计划和审计报告,经审批同意后执行,按时完成审计工作任务;
4、完成公司安排的其他审计项目
5、较好的完成领导安排的其他工作
6、对采购业务进行日常监督审核
7负责内部风险控制建设
任职资格
1、本科以上学历,制药工程、机械工程、电气工程、会计学、工商管理、物流管理、审计等相关专业,具有内审从业经验优先
2、2年以上的采购、内部审计工作经验或熟悉采购相关制度及工作流程优先
3、***优先
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