优秀实用范文分享
岗位职责:
1.在审计部长的要求及审计主管的带领下,拟订各项审计工作方案,为制订审计计划提供资料;
2.担任审计项目成员,负责实施完成公司审计工作;
3.收集整理审计证据;
4..按时完成领导交办的其他工作事项。
职位要求:
1.全日制大专以上学历,有2年以上年工作经验;
2.中级会计职称或审计职称优先。
岗位要求:
学历要求:大专
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:无工作经验
职责描述:
一、岗位职责
1、负责执行审计管理工作,严格监督执行公司各类财务审计标准;
2、负责品质部内部审计日常工作,及时其它部门相互沟通,共同解决各类审计问题;
3、经常检查、了解和分析、掌握各部门执行财务制度和有关规定的情况,监督各有关部门严格执行财
务纪律;
4、对公司资金、财产安全、完整,财务收支情况以及各项内部控制制度的健全,进行有效的审计监督;
5、负责对审计资料的收集、归纳、整理,并完成相关的报告,建立审计督查档案;
6、在审计督查实施过程中,不得滥用职权,营私舞弊;
7、加强学习和沟通,提高自身思想觉悟、宣传教育意识和监察督办能力;
8、负责相关信息的收集、汇总和整理;
9、完成上级交办的其他工作。
二、岗位目标
1、协助副主管完成部门制定的年度计划;
2、根据部门现有资源,提出创新性建议;
3、协助副主管完成各项相关数据的分析;
4、协助副主管完成营运制度及工作流程的制定及执行。
三、职位要求
1、本科及以上学历,审计学或会计相关专业;具备两年以上内部审计相关工作经验;
2、能协调并开展项目内部审计工作;
3、能独立分析及处理与审计相关的各类数据;
4、善于与沟通,思维敏捷,有决断力;
5、具备较强的沟通协调能力,综合分析能力强;细心、耐心,责任心强、原则性强;
6、具有较高的思想意识和政治觉悟。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:2年
安全审计专员岗位职责
岗位职责:
1、组织开展内控测评工作,深入了解各层面业务操作流程,客观公正地对各部门内部控制的健全性及执行的有效性作出评价,识别关键控制点和风险领域,并提出可行性建议;
2、完善各类业务制度,提高流程效率,与公司内部其他团队紧密合作,组织推进公司内审流程的建立与完善,促进现有业务流程的优化工作;
3、通过对产品研发、项目管理、it运维、信息安全审计和风险控制的管理,有效管理风险,提高公司的风险控制水平;
4、针对公司日常工作显现出的薄弱环节及管理漏洞组织开展专项测评,查缺补漏,优化内部管理环境;
5、负责沟通审计检查结果,并及时跟踪各项整改的执行;
二、任职要求:
1、it或审计相关专业,本科及以上学历;
2、了解产品开发、研发流程,并有相关的项目经验;
3、熟悉审计相关的国内外法律、法规、标准;
4、具有3-5年企业内部审计经验;
5、责任心强,具有较强的沟通协调能力,具有较高的快速学习能力。
岗位职责 ;
1、协助负责对客户公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、辅助编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿。
任职资格;
1、大专及以上学历,欢迎应届生;
2、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识;
3、认真负责,具有吃苦精神。
岗位职责:
一、起草、审核各类合同文本,协调解决合同中出现的法律问题,预防及处理合同纠纷;
二、代表公司参与法律事务的协商、调解、仲裁与诉讼活动;
三、参与公司有关重大决议、规章及其它重要法律文件的合法性审查;
四、做好法务工作的各类档案的管理工作;
五、参与公司境内外投融资活动,协助处理英文法律文件。
任职资格:
1、学历:本科及以上;
2、专业:法学;
3、工作年限:法务工作经历三年及以上;
4、知识技能:熟悉合同法、公司法等基本法律法规以及投融资事项的具体法律知识;
5、语言技能:cet4级,6级优先;
6、证书资格:通过司法考试优先;
7、素质要求:可独立处理企业基本的法务工作、有独立诉讼经验,具有良好的团队合作精神。
高级审计专员(中新石林会计师事务所aud team 1) 中瀚石林企业咨询(上海)有限公司 中瀚石林企业咨询(上海)有限公司,中瀚石林 responsibilities:
1.lead a team in carrying out statutory audit and other business assurance services to clients
2.regular meetings with clients to obtain updates on their business, discussing issues and presenting audit finding
3.visit client's operations, on-site to gain a good understanding of their business
4.provide coaching and constructive feedback to team members
5.ongoing learning and development by attending professional trainings
requirements:
1.qualified accountant with at least 3-5 years audit experience with a major firm
2.strong business awareness and an ability to identify audit issues arising from commercial transactions
3.excellent communication and interpersonal skills with strong command of english and mandarin
4.ability to multi-task, be flexible and work under pressure
5.willing to travel
you will enjoy the stone forest corporate culture of “work hard play hard” and working with a closely knitted team of colleagues in china and singapore.
1、负责对设备、设施进行安全检查;
2、负责设备日常的安装维护;
3、进行综合维修的日常工作;
4、为设备提供技术支持,对设备的选用提供合理的建议和修改意见。
岗位职责:
1、 带领审计助理独立完成企业的年报审计、专项审计等中小型审计项目,参与集团年报审计、条线项目审计、经济责任审计、绩效评价、预算评审、内控咨询等大、中型审计、咨询业务。收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
2、 编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
3、 协调组内成员,并进行指导和培训,使小组成员尽快得到成长;
4、 做好与所在项目的客户的沟通协调工作;
5、 参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
任职资格:
1、 审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有注册会计师或审计师资格;
2、 具有二年以上事务所审计工作经历,有独立带队主导审计项目经验者优先;
3、 精通企业审计流程及公司财务管理流程,熟悉国家规定的各类准则、规范;
4、 工作主动性强,能够按时按质完成所分配的工作,负责现有审计业务的质量控制和审核,对助理人员进行有效的督导;
5、 工作认真踏实,有责任心;较强的沟通及协调能力,敬业精神和团队协作意识;
6、 优秀的书面写作和口头表达能力;
7、 能承受高强度的工作压力,能适应经常加班。
1.协助完成对公司各二级单位财务收支内部审计工作。
2.协助完成对公司各二级单位主要负责人经济责任审计工作。
3.协助做好公司的财物清
岗位职责
1、检查内部控制制度和流程的执行和运行情况,并对其有效性、合理性、经济型进行评价;
2、对采购的真实性、合法性、效益型进行审计监督,为优化管理提出审计意见;
3、提交审计工作计划和审计报告,经审批同意后执行,按时完成审计工作任务;
4、完成公司安排的其他审计项目
5、较好的完成领导安排的其他工作
6、对采购业务进行日常监督审核
7负责内部风险控制建设
任职资格
1、本科以上学历,制药工程、机械工程、电气工程、会计学、工商管理、物流管理、审计等相关专业,具有内审从业经验优先
2、2年以上的采购、内部审计工作经验或熟悉采购相关制度及工作流程优先
3、***优先
4、cet4
信息系统审计专员(it审计) 立信会计师 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所(分支机构) 应届生岗位,有留用机会。
工作职责:
1、在项目经理的带领下,完成it审计项目;
2、协助编制it审计报告,提出审计发现和建议;
3、完成内部分配的其他工作。
任职资格:
1、大学毕业生或以上学历,it、审计等相关专业优先;
2、有一定数据库专业知识或编程专业知识;
3、有良好的沟通能力、执行能力;
4、工作责任心强,具备较强的抗压能力,能适应出差。
审计专员职位要求
教育培训:企业管理、财务相关专业本科以上学历。具有审计师或中级会计师以上资格。
工作经验:2年以上公司财务工作或事务所工作经验。熟悉国家财务政策、会计准则;精通审计、税务法律法规;熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;了解相关经济法律政策;良好的沟通及书面表达能力。
审计专员岗位职责/工作内容
负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;
负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。