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职责描述:
* finance, accounting, economics, management or related major undergraduate or above;
财务、会计、经济、管理类相关专业本科及以上;
* 3- year and above experience in internal control, accounting firm or internal control and audit work experience and background preferred;
具有3年以上企业内部控制工作经验,有会计师事务所或内控或内审部门工作经验及从业背景优先;
*hold a cpa, acca, etc related professional certificate is preferred, skilled use of excel and other office software, familiar with opera system is preferred
持有cpa、acca等相关专业证书者优先考虑,熟练运用excel等办公软件,有使用opera经验者优先
*with strong organization and coordination, communication, logic analysis and project management skills, high principle-oriented
具有较强的组织协调、沟通、逻辑分析及项目管理能力,原则性强。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:不限
1、协助部门负责人根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系;
2、通过内控项目评价公司内部控制的效果和效率,促进公司内控体系的建立健全;
3、与业务部门保持及时良好沟通、参与业务流程设计,从内控角度给予建议;
4、参与公司重要经营活动,开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能
职位要求:
1、本科或以上学历;
2、5年以上相关工作经验,包括四大内控咨询或企业内控工作经验。有互联网行业的相关经验优先。 职位描述:
1、协助部门负责人根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系;
2、通过内控项目评价公司内部控制的效果和效率,促进公司内控体系的建立健全;
3、与业务部门保持及时良好沟通、参与业务流程设计,从内控角度给予建议;
4、参与公司重要经营活动,开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能
职位要求:
1、本科或以上学历;
2、5年以上相关工作经验,包括四大内控咨询或企业内控工作经验。有互联网行业的相关经验优先。
财务共享中心(项目经理、审计、内控) 财务共享中心工作-浦东张江园区
项目经理:负责内外共享项目管理
运营经理:共享项目流程把控
内控主管:内控审计
审计 财务共享中心工作-浦东张江园区
项目经理:负责内外共享项目管理
运营经理:共享项目流程把控
内控主管:内控审计
审计
风险控制部副总经理 (内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司 北京市农业投资有限公司 负责起草、拟定内部审计制度;
负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;
负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;
负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);
负责内部审计整改事项的监督与管理;
负责与外部审计机构的具体沟通与联系;
负责组织系统内部审计技能与知识培训;
负责内部审计档案的整理与保管;
负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系
1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;
2、有汽车行业内审工作相关经验;
3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理;
4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力
5、具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强
岗位职责:
1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;
2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;
3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。
职责描述:
职责:
1、负责行政事业单位的内控销售工作,承担业绩指标;
2、熟悉政府采购流程优先考虑;
要求:
1、有2年以上的行政事业单位内控经历;
2、沟通能力强,亲和力好;
3、熟悉内控咨询管理,有咨询经验的优先考虑。
待遇:
1、工资总和=基本工资+绩效考核+交付考核+交通通讯补贴+社保保险+节假日费+年终奖
2、所有考核按照能力认证考核,工作量考核;
3、所有新进的员工都都采取一对一导师制;
4、优秀者送出去深造培训,表现优秀的可以参加第三方举办或则行业举办的专业培训资格。
平台:
公司具备一直专业的实施团队,形成了标准化的实施方法论,已经实施的客户项目超过百家;同时公司提供导师制,对新加入公司的人员采取导致辅导制,提供培训课件,培训考核。
岗位要求:
学历要求:大专
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:无工作经验
岗位职责:
1、了解公司业务流程及系统管理情况,评审相关it制度流程文档,弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和修改;
2、识别公司it系统管理风险点,独立组织资源制定计划并带领团队实施it审计项目,就审计发现提出改进建议;
3、根据it内控合规要求,编制it风险内控文档(itelc、itgc、itac和euc)并执行相关控制测试,落实控制缺陷整改;
4、与业务部门紧密合作,组织或推进多部门合作的内控流程建设的规范及优化,强化信息安全管理建设,提供it内控咨询和培训服务;
5、 完成上级交付的其他工作。
岗位要求:
1、计算机、信息管理、审计或相关专业本科及以上学历;
2、5年及以上it内控审计相关工作经验,有互联网金融企业、美国上市企业内审或内控合规(sox)经验者优先;
3、有cisa、cism、cissp或cia资格证书优先;
4、熟悉iso27001、itil、cobit等标准,了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等软件者优先;
5、诚信正直,工作认真细心,责任心强,坚持原则,严格按照流程规定进行监督管理;
6、良好的沟通能力、执行力和团队合作精神,能够承受压力,独立完成项目工作。